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集團公司舉辦“2021年寶藍十一期”《審計法》培訓

 時(shí)間:2021-11-26     瀏覽:1067   

11月24日,集團公司舉辦“2021年寶藍十一期”《審計法》培訓,審計廳黨組成員、總審計師王玉強一行現場(chǎng)授課并實(shí)地指導。集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)包劍英參加會(huì )議。


審計廳法規處(審理處)處長(cháng)劉增勝從健全審計監督機制、完善審計監督職責、優(yōu)化審計監督手段及規范審計監督行為四個(gè)方面對新修訂的《審計法》進(jìn)行了解讀。

       審計廳黨組成員、總審計師王玉強進(jìn)行了講話(huà),對集團公司的內部審計工作給予了充分認可和肯定,并從落實(shí)黨對審計工作的領(lǐng)導,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,被審計單位應當加強對內部審計工作領(lǐng)導等三個(gè)方面進(jìn)行了系統講解,提出了加強內部審計領(lǐng)導和管理體制機制建設,提升審計獨立性、保障審計質(zhì)量,建立健全審計整改工作機制等五方面要求。

       會(huì )后,王玉強一行參觀(guān)了集團公司多功能智慧展廳和廉潔文化廣角。集團公司領(lǐng)導、各級權屬企業(yè)負責人、集團總部各部門(mén)負責人,以及集團員工160余人參加了本次培訓。

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